 Ga naar
 Werken met Verkooporders invoeren
- Invoeren nieuwe orders
Eerst voert u boven in het scherm de gegevens van de
orderkop in. Er zijn een aantal verplichte velden, die voor
elke orderkop gevuld dienen te zijn. Een groot deel van
de velden in de orderkop worden automatisch gevuld met gegevens
van de debiteur en de ordersoort. U kunt
deze gegevens tijdens het invoeren van de orderkop altijd
wijzigen.
- Vervolgens voert u de orderregels in.
- Met de knop [Afdrukken / e-mailen] kan direct de orderbevestiging, verzendbon, pro forma factuur of factuur van de order worden afgedrukt of gemaild.
De order opslaan en de documenten later afdrukken is ook mogelijk.
- Snelle orderinvoer
U kunt op ieder moment [Ctrl+N] toetsen om een nieuwe order
te beginnen. Het ordernummer wordt automatisch opgehoogd.
De huidige order wordt opgeslagen en kan later afgehandeld
worden.
- Huidige order wijzigen
Klik op [Wijzig order] of toets [Ctrl+O] om de orderkop
aan te passen. Als er voor de order al orderregels zijn ingevoerd,
dan kunt u de velden Ordernummer, Debiteur, Ordersoort, Betalingsconditie
en Betalingsplichtige niet meer wijzigen, omdat deze velden
mede bepalend zijn voor het facturatie proces.
- Factureren Inclusief BTW
Inclusief BTW facturen zijn alleen mogelijk als de optie "Maakt u gebruik van inclusief prijzen / levering aan particulieren?" in de Basisinrichting van de administratie op "Ja" staat.
In de ordersoort wordt aangegeven of een order inclusief
of exclusief BTW is.
- Eerder ingevoerde orders wijzigen of verwijderen
In het orderprogramma kunt u een eerder ingevoerde order selecteren
met de knop [Zoek Order [F10]]. Als de order op het scherm staat
kunt u deze laten vervallen met de knop [Verwijderen] of de
gewenste gegevens aanvullen of aanpassen. Het laten vervallen
van orders heeft geen gevolgen voor factuurnummers. Het ordernummer van de vervallen order kan niet voor andere orders gebruikt worden.
- Afhandeling openstaande orders
- Klik in de orderkop op [Zoek order] of toets [F10].
- Het dialoogvenster "Zoek order" wordt geopend
- Selecteer in het dialoogvenster de order die u verder wilt verwerken.
U kunt daarbij gericht zoeken op ordernummer, debiteur
en orderdatum of u kunt zoeken in alle orders door op [Zoek] te klikken.
- Gebruik in dialoogvenster "Zoek order" [Kolom tonen] om meer velden van de orderkop, zoals verzendadres, postcode en woonplaats in het overzicht van orders te tonen. Ook op deze kolommen kunt u zoeken naar de gewenste order.
- Dubbelklik op de geselecteerde order om de order te
openen.
- Orderregels kunnen direct toegevoegd worden.
- Klik op [Wijzig order] om de orderkop te
kunnen wijzigen.
- Creditnota invoeren en verwerken
- Voer de debiteur en andere gegevens van de orderkop
in.
- Sla de orderkop op.
- Voer de te crediteren artikelen in als orderregels.
- Het te crediteren aantal voert u negatief in, dus met een "-" (minteken) voor het getal.
- Klik op [Afdrukken of e-mailen].
- Druk de factuur af. Op de factuur wordt automatisch
de tekst "Creditnota" vermeld en het te betalen bedrag wordt
negatief weergegeven.
- Tijdens het doorboeken van de creditnota wordt de financiële
administratie bijgewerkt met een stornoboeking voor de betreffende
debiteur.
- Gebruikersinstellingen bepalen wat u wel en niet kunt
doen in Verkooporders invoeren
Afhankelijk van uw gebruikersinstellingen in iMUIS kunnen bepaalde velden wel
of niet zichtbaar zijn. Hieronder wordt per veld aangegeven
of het veld afhankelijk is van gebruikersinstellingen. Neem
contact op met uw accountant/systeembeheerder als u velden mist,
die u wel zou moeten zien.
- Lay-out instellingen
In KING Finance kunt u de layout van uw factuur zelf bepalen. Klik hier voor
een overzicht van de mogelijkheden.
- BTW-verlegd
Bij leveringen met BTW-verlegd is het wettelijk
verplicht om het BTW-nummer van de debiteur op de factuur af
te drukken
Als u orders factureert waarvan de BTW-verlegd is,
dan dient het veld "BTW-nummer debiteur" op de factuur layout zichtbaar
te zijn. De layout kent ook een kolom om per orderregel aan te geven tot welke BTW-soort deze behoort.
Gebruik de knop [BTW-verlegd] of toets [F6] om van de gehele
order automatisch een BTW-verlegd order te maken.
- Afstandsverkopen aan particulieren
Bij verkopen via bijvoorbeeld een webshop moet een buitenlandse particulier tot aan het drempelbedrag (zoals bepaald door de Belastingdienst) als een Nederlander BTW afdragen.
Bijvoorbeeld bij Belgische particulieren:
- Geen BTW-NR.
- BTW-plichtig is Ja.
- Landcode = BE
Als het drempelbedrag van 35.000 niet wordt overschreden, dan blijft dit van toepassing. Boven het drempelbedrag moeten de verkopen worden gekoppeld aan formuliercode 3c en moet de BTW in het land van de klant (België) worden afgedragen.
- Het scherm van het programma Verkooporders invoeren
zelf indelen
- De orderkop kunt u zelf samenstellen
Optimaliseer de orderinvoer door alleen de velden in de orderkop te tonen die u
gebruikt.
- De orderregel kunt u zelf samenstellen
Optimaliseer de orderinvoer door alleen de kolommen in de orderregel te tonen die
u gebruikt.
- Als uw bedrijf werkt met de module iMUIS Voorraad
Uitbreidingen van
KING Finance Verkooporder
- Verkooporder in valuta
Deze functionaliteit is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnement
Een order van een debiteur met een andere valuta wordt automatisch omgerekend naar de valuta van de debiteur.
KING Finance geeft daarover een melding bij het opslaan van de verkooporderregel.
In de totalen van de verkooporder wordt de valuta code of het valuta teken weergegeven.
Op de orderbevestiging, pro-forma factuur en factuur wordt het bedrag in valuta afgedrukt.
Tijdens het factureren van een verkooporder in valuta wordt de factuur in het dagboek Verkoop geboekt met de valuta van de verkooporder.
 Opties van de orderkop
- Opties scherm tonen
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
Klik in de knoppenbalk van de verkooporder op de knop [Opties] om het scherm Opties van de orderkop te tonen.
- Meer of minder velden tonen in de orderkop
De orderkop kan naar eigen inzicht ingedeeld worden.
Toon de velden die u wel
gebruikt door "Ja" te kiezen in de keuzelijst achter de
veldnaam.
Verberg de velden die u niet gebruikt door "Nee" te
kiezen in de keuzelijst achter de veldnaam.
De volgende velden
(of groepen van velden, zoals bij G-Rekening) kunnen getoond of
verborgen worden:
- Orderdatum - Leverdatum - Betalingsconditie - Leveringsconditie - Kredietbeperking % - Betalingskorting % - Betalingsplichtige - Kostenplaats - Kostendrager - Orderkosten - Vrachtkosten - G-rekening
- Functionaliteit in/uitschakelen
De volgende opties veranderen of breiden het werken met verkooporders uit.
 Orderkop invoeren
- Order invoeren in:
Via deze optie kunt u kiezen in welke taal het order invoer
programma moet worden getoond. U kunt hier kiezen uit
Nederlands, English, Deutsch of Francais. Deze instelling kan
per gebruiker worden ingesteld en vastgehouden. Het gaat hierbij alleen om het invoer programma. De taal van de te genereren documenten wordt hierdoor niet beïnvloed. Dat loopt via de taal van de debiteur van de order.
- [BTW Verlegd [F6] ]
BTW verlegd instellen voor een order kan
alleen als er nog geen orderregels zijn ingevoerd
Vink deze optie aan als de BTW door de debiteur van de order
betaald moet worden. De factuur van de order zal worden geboekt met een BTW code voor btw verlegd.
NB Bij leveringen met BTW-verlegd is het wettelijk
verplicht om het BTW-nummer van de debiteur op de factuur af
te drukken
- [Opties]
Met de opties
kunnen meer of minder velden in de orderkop getoond worden
Opties orderkop:
Meer of minder velden tonen in de orderkop
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
Druk op de knop [Opties] in de knoppenbalk. Het dialoogvenster
"Opties orderkop" wordt getoond. Toon de velden die u wel
gebruikt door "Ja" te kiezen in de keuzelijst achter de
veldnaam. Verberg de velden die u niet gebruikt door "Nee" te
kiezen in de keuzelijst achter de veldnaam.
NB Bij
opslaan van de wijzigingen wordt automatisch een nieuwe order
gestart. Als u in een order aan het werk was, dan kunt u deze
weer selecteren met [F10].
De volgende velden
(of groepen van velden, zoals bij G-Rekening) kunnen getoond of
verborgen worden:
Orderdatum |
Kredietbeperking % |
Kostendrager |
Leverdatum |
Betalingskorting % |
Orderkosten |
Betalingsconditie |
Betalingsplichtige |
Vrachtkosten |
Leveringsconditie |
Kostenplaats |
Wacht op akkoord |
G-Rekening (3 velden)
- % Loon
- % G-rekening
- Bedrag G-rekening
- Uitleg over
G-rekening
|
Voorraad (3 velden)
- Magazijn
- Order compleet
- Pickproces
- Uitleg over Voorraad
|
Inclusief BTW factuur (2 velden)
- Orderkosten incl.
- Vrachtkosten incl.
|
|
|
|
- Werkt u met voorraad in iMUIS op de server en in KING Finance?
In KING Finance kunt u een verkooporder invoeren, maar de
voorraadtechnische
stappen in het proces, zoals het gebruik van de Pickprocesmanager,
moeten binnen iMUIS worden uitgevoerd.
Antwoord 'Ja' indien
u binnen uw administratie gebruik maakt van voorraad in combinatie
met iMUIS.
Antwoord 'Nee' als u binnen uw administratie geen gebruik maakt
van voorraad.
NB Indien er reeds voorraadgerelateerde boekingen
zijn gemaakt binnen deze administratie, dan kan de module Voorraad
niet meer worden uitgeschakeld. KING Finance zal dit controleren
wanneer u de instellingen opslaat.
- Maakt u gebruik van een G-rekening?
Indien u actief bent in de bouwsector dan werkt u waarschijnlijk
met de G-rekening. Bij het invoeren van een verkooporder
kunt u de G-rekening informatie invoeren.
Antwoord 'Ja'
om in het programma Verkooporder de G-rekening velden te kunnen
gebruiken.
Wat is een G-rekening?
Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waar slechts
een beperkt aantal partijen (de Belastingdienst en de UWV) mee
kunnen worden betaald. Een G-rekening wordt gebruikt om de afdracht
van loonbelasting en premies sociale verzekeringen te garanderen.
Eigen G-rekening instellen
In de tabel
Basis Algemeen kunt u de instellingen van de G-rekening
van uw bedrijf invoeren, wijzigen of
raadplegen.
- [Wijzig order (Ctrl+W)]
Deze knop wordt alleen getoond als er
orderregels worden ingevoerd
Als er na het invoeren van orderregels iets gewijzigd moet
worden in de orderkop, dan dient u via deze knop de orderkop
weer voor invoer toegankelijk te maken.
Alles openen Alles sluiten
Velden Orderkop
Ordernummer
Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als er orderregels
zijn ingevoerd
Het ordernummer is een numeriek veld. U kunt geen letters invoeren in het ordernummer.
Voor elke nieuwe order wordt hier automatisch een ordernummer voorgesteld. Dat nummer is het "Laatst gebruikte ordernummer + 1".
- Laatst gebruikte ordernummer
Menu - Verkoop - Tabellen - Basis Verkoop
Het ordernummer wordt voorgesteld vanuit de tabel Basis
verkoop. Daar wordt het laatst gebruikte ordernummer bijgehouden. In de tabel Basis verkoop kunt u het laatst gebruikte ordernummer wijzigen, bijvoorbeeld als een nieuw boekjaar is begonnen.
- Orders opvragen
Druk op
[F10] of klik op [Zoek order] bovenin het scherm om een eerder ingevoerde order te tonen.
- Ander ordernummer invoeren
Een afwijkend ordernummer kan handmatig worden ingevoerd.
- Ordernummers en factuurnummers
Het opgegeven
ordernummer heeft geen relatie tot het uiteindelijke
factuurnummer. Het factuurnummer wordt bepaald door de instellingen
in het verkoopdagboek.
Debiteur
Dit veld kan niet meer gewijzigd worden
als er orderregels zijn ingevoerd
Vul hier het debiteurennummer van uw afnemer/uw klant in.
Dit nummer is verplicht en kan achteraf niet meer worden
aangepast.
Kenmerk
Hier kunt u een kenmerk per order ingeven. Tijdens het factureren
wordt een openstaande post gecreëerd. In de openstaande
post wordt het kenmerk bewaard. Op het kenmerk kan later
tijdens het boeken van betalingen worden gezocht. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het inkoopordernummer van de klant. De
waarde in dit veld wordt afgedrukt op de factuur.
Het kenmerk
kan na het factureren van een order aangepast worden in
het dialoogvenster Factuur aanpassen (debiteur of crediteur).
Ordersoort
Het wijzigen van de ordersoort tijdens
het invoeren van orderkop is alleen mogelijk als u daartoe gebruikersrechten hebt. Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als er orderregels
zijn ingevoerd.
Hier kunt u voor iedere in te voeren order een keuze maken uit een
ordersoort. In een ordersoort kunt u allerlei vaste gegevens
van orders vastleggen. Deze vaste gegevens worden
tijdens de invoer van een nieuwe order automatisch voorgesteld.
Indien er in een ordersoort bepaalde velden niet ingevuld
zijn, dan worden deze overgenomen uit de debiteur. De gegevens
in een ordersoort gaan dus voor de gegevens van een debiteur.
U kunt aan iedere medewerker een voorkeursordersoort koppelen.
Het betreft hier de invoerend medewerker (degene die ingelogd
is in KING Finance en het programma Verkooporders invoeren
heeft gestart). Deze ordersoort zal dan bij het invoeren
van orders automatisch voorgesteld worden. U kunt de ordersoort
op dat moment wijzigen als u daartoe rechten heeft.
Nieuwe ordersoorten kunt u aanmaken in de tabel Ordersoort.
BTW Inclusief facturen
In de ordersoort wordt aangegeven of de order exclusief of inclusief BTW gefactureerd moet worden
Inclusief BTW facturen zijn alleen mogelijk als de optie "Maakt u gebruik van inclusief prijzen / levering aan particulieren?" in de Basisinrichting van de administratie op "Ja" staat.
Opdrachtwijze
Kies hier de wijze waarop de opdracht tot stand is gekomen,
bijvoorbeeld of de opdracht telefonisch is aangenomen of
via een brief. Een nieuwe opdrachtwijze kunt u aanmaken
in de tabel Opdrachtwijze.
De opdrachtwijze wordt voorgesteld vanuit de ordersoort.
Indien de ordersoort geen opdrachtwijze heeft, dan wordt
deze voorgesteld vanuit de gekozen debiteur.
Verzendwijze
Kies hier de wijze waarop de goederen worden afgeleverd
bij de afnemer, bijvoorbeeld of de goederen worden afgehaald
of via een koerier worden verstuurd. Een nieuwe verzendwijze
kunt u aanmaken in de tabel Verzendwijze.
De verzendwijze wordt voorgesteld vanuit de ordersoort.
Indien de ordersoort geen verzendwijze heeft, dan wordt
hij voorgesteld vanuit de debiteur.
Verkoper
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De verkoper wordt voorgesteld vanuit de debiteur. De verkoper
is te wijzigen. In iedere onderliggende orderregel wordt
de verkoper overgenomen vanuit de orderkop. Indien u een
verkoper per orderregel wilt invoeren, dan dient u dit veld
in de orderkop leeg te laten. U kunt in dit veld
alleen verkopers selecteren, die in de tabel Medewerker /
Verkoper zijn vastgelegd.
De resultaten per verkoper kunnen vervolgens opgevraagd worden met rapporten als Artikelstatistiek en Artikel-debiteur statistiek.
Verzendadres
Kies hier het verzendadres van de debiteur. Toets [F4]
om een keuzevenster met de beschikbare verzendadressen
te tonen. Dit adres is nodig wanneer de goederen op een ander adres
afgeleverd worden dan het adres van de debiteur zelf. U
kunt desgewenst de NAW-gegevens van het verzendadres wijzigen
voor deze order. Deze wijzigingen gelden alleen voor deze
order en worden niet doorgevoerd in de administratie. Indien het verzendadres permanent gewijzigd moet worden,
dient u de wijzigingen in de tabel Debiteur - Aanvullende adressen door te voeren.
U krijgt een melding bij het opslaan van de orderkop:
Adres en woonplaats zijn niet ingevuld.
Indien u een debiteur selecteert waarvoor geen adres
is ingevuld, bijvoorbeeld bij verkoop aan de balie, dan
constateert KING Finance dat er geen adres is ingevuld.
Dit is slechts een waarschuwing. De orderkop wordt wel opgeslagen.
Contactpersoon
Kies hier de contactpersoon van de debiteur. Toets [F4]
om een keuzevenster met de beschikbare contactpersonen
te tonen.
Let op: het adres van een contactpersoon
gaat voor het verzendadres. Bij het invoeren van een contactpersoon
waarbij geen NAW-gegevens zijn vastgelegd worden automatisch
de NAW-gegevens van de debiteur gebruikt.
Het adres van de contactpersoon wordt gebruikt als de
goederen op een ander adres afgeleverd worden dan op het adres
van de debiteur zelf. U kunt desgewenst de NAW-gegevens
van de contactpersoon wijzigen voor deze order. Deze wijzigingen
gelden alleen voor deze order en worden niet doorgevoerd
in de administratie.
Indien de gegeven van de contactpersoon permanent gewijzigd
moet worden, dient u de wijzigingen in de tabel Debiteur
- Contactpersonen door te voeren.
Adressering: Standaard of Uitgebreid adres
Kies Standaard om de NAW-gegevens velden van de debiteur te tonen.
Kies Uitgebreid om het tekstveld voor het uitgebreide adres te tonen.
Meer informatie
Debiteuren kunnen een zodanig uitgebreid adres hebben, dat
de adressering niet past in de velden Naam, Aanhef, Adres,
Huisnummer, Huisnummer toevoeging, Postcode en Woonplaats. In dit veld kunt u handmatig de volledige adressering van de debiteur ingeven.
De uitgebreide adressering gaat voor de standaard adresgegevens. Als dit veld is gevuld, dan wordt de uitgebreide adressering gebruikt op invoerschermen en rapporten en documenten. Vergeet niet om ook de naam van de debiteur in het uitgebreide adres op te nemen.
NAW-gegevens Debiteur, verzendadres, contactpersoon
of betalingsplichtige
Zodra u een debiteurnummer heeft ingevuld in de orderkop
worden hier de NAW-gegevens van de debiteur, het verzendadres
en, als de debiteur niet zelf betaalt, de betalingsplichtige
getoond. Als er voor een debiteur meerdere verzendadressen
zijn vastgelegd, dan toont KING Finance een keuzevenster
met de beschikbare verzendadressen.
Uitleg NAW-velden
Deze velden worden op de factuur afgedrukt als het verzendadres
van de order. Zij worden gevuld vanuit de hierboven geselecteerde
contactpersoon, verzendadres of debiteur.
Naam:
U kunt de naam aanpassen. De aanpassing wordt niet opgeslagen
in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres
of contactpersoon is gekozen, komt hier de naam van de debiteur
te staan (na het opslaan van de orderkop).
Ter Attentie van:
U kunt de 'Ter attentie van' aanpassen. De aanpassing
wordt niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als
er geen verzendadres is gekozen komt hier de ter attentie
van de debiteur te staan (na het opslaan van de orderkop).
Adres:
U kunt het adres aanpassen. De aanpassing wordt niet opgeslagen
in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres
is gekozen komt hier het adres van de debiteur te staan
(na het opslaan van de orderkop).
Postcode:
U kunt de postcode aanpassen. De aanpassing wordt
niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen
verzendadres is gekozen komt hier de postcode van de debiteur
te staan (na het opslaan van de orderkop).
Woonplaats:
U kunt de woonplaats aanpassen. De aanpassing wordt niet
opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres
is gekozen komt hier de woonplaats van de debiteur te staan
(na het opslaan van de orderkop).
Land:
U kunt het land aanpassen. De aanpassing wordt
niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen
verzendadres is gekozen komt hier het land van de debiteur
te staan (na het opslaan van de orderkop).
Telefoon:
U kunt het telefoonnummer aanpassen. De aanpassing
wordt niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als
er geen verzendadres is gekozen komt hier het telefoonnummer
van de debiteur te staan (na het opslaan van de orderkop).
Taal
De taal wordt voorgesteld vanuit de debiteur. De taal kunt
u hier wijzigen. Indien er artikelomschrijvingen in een
vreemde taal zijn vastgelegd, dan worden deze voorgesteld
op basis van de taalcode.
Valuta
De valuta wordt voorgesteld vanuit de debiteur. De valuta kunt
u hier wijzigen. In de totalen van de verkooporder wordt het valuta teken weergegeven.
Orderdatum
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden.
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de
instellingen in het dialoogvenster
Orderkop opties.
De orderdatum wordt voorgesteld op basis van de huidige
(systeem)datum, maar kan worden gewijzigd. Wijzig de orderdatum
handmatig. Toets eerst [Ctrl+O] als er orderregels op het
scherm staan om de orderdatum te kunnen wijzigen.
Leverdatum
Dit veld kan wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
Dit is de leverdatum van de gehele order.
Als de leverdatum verlopen is, dan wordt dit veld Geel gekleurd.
1) Standaard werking van leverdatum
KING Finance heeft een systeem ingebouwd dat automatisch de leverdatum bepaalt. Dit systeem gaat uit van orders die worden ingevoerd voordat er goederen en/of diensten geleverd worden. U kunt daarom ook werken met orderbevestigingen, verzendbonnen en pro-formafacturen die kunnen worden afgedrukt voordat u gaat factureren.
Voorbeeld: Denk aan een webwinkel, waarin klanten online hun bestelling invoeren. De leverdatum van een weborder kan niet vóór de order invoerdatum liggen.
2) Afwijken van de standaard
Voor wie wil afwijken van de automatische leverdatum, is er de mogelijkheid om na het invoeren van de orderregels terug te keren naar de orderkop en dan de gewenste leverdatum in te voeren. Deze leverdatum zal dan gebruikt worden op orderbevestiging, verzendbon en factuur.
Voorbeeld: Denk aan een eenmalige levering van goederen en/of diensten vooraf, die plaatsgevonden heeft in een bedrijf dat normaal gesproken met orderinvoer en automatische leverdatum werkt.
3) Altijd afwijken van de standaard
Vink de optie "Leverdatum order aanpassen o.b.v. hoogste leverdatum" in de Basisgegevens Verkoop uit (let op: nu nog niet beschikbaar in KING Finance).
De in de orderkop ingevoerde leverdatum zal dan niet wijzigen als er orderregels worden ingevoerd. De ingevoerde leverdatum wordt afgedrukt op orderbevestiging, verzendbon en factuur.
Voorbeeld: Denk aan een bedrijf dat goederen en/of diensten levert voordat de bijbehorende verkooporders worden ingevoerd. Dit bedrijf zal de leverdatum achteraf willen bepalen. De orderregels mogen die leverdatum niet beïnvloeden, omdat de levering al heeft plaatsgevonden.
De leverdatum kan veranderen
Als er in de orderregels verschillende leverdata staan,
dan wordt in dit veld automatisch de meest in de toekomst
liggende leverdatum ingevuld.
Betalingsconditie
Dit veld kan niet meer gewijzigd worden
als er orderregels zijn ingevoerd.
Dit veld kan wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
De voorgestelde betalingsconditie kunt u wijzigen in een
andere betalingsconditie. De velden Kredietbeperking, Betalingskorting
en Orderkosten worden gevuld vanuit een betalingsconditie.
Een betalingsconditie kunt u aanmaken in de tabel Betalingsconditie.
KING Finance controleert bij wijziging van dit veld of de
betalingsconditie en de debiteur van de order met elkaar
overeenstemmen. Als u een onmogelijke combinatie kiest,
dan zal KING Finance dat melden en kunt u de betalingsconditie
wijzigen.
Hoe wordt de betalingsconditie automatisch
voorgesteld?
De betalingsconditie wordt voorgesteld vanuit de ordersoort.
Indien er geen betalingsconditie is ingevoerd bij de
ordersoort wordt de betalingsconditie overgenomen vanuit
de debiteur of betalingsplichtige. Dit is afhankelijk
van de instelling Betalingsconditie
voorstellen van in de tabel Basisgegevens Verkoop.
U kunt de voorgestelde betalingsconditie handmatig
wijzigen voordat u orderregels invoert.
Incassomachtiging
Dit veld is alleen beschikbaar als de module Incasso geregistreerd is
Dit veld is alleen toegankelijk als voor deze order een betalingsconditie met de optie [Incasso afgegeven: Ja] gekozen is
Selecteer hier de incassomachtiging van deze debiteur voor deze order.
Toelichting
Een incassomachtiging is benodigd om de factuur van deze order automatisch te kunnen incasseren. KING Finance maakt automatisch een nieuwe incassomachtiging aan als dat mogelijk is. Het nummer van de machtiging wordt dan automatisch ingevuld in dit veld. Als er geen machtiging bij de debiteur is aangemaakt, dan dient u zelf een nieuwe aan te maken en in te vullen. Als er meerdere geldige machtigingen bij de debiteur zijn aangemaakt dan dient u zelf de betreffende machtiging in te vullen.
Onderaan de orderbevestiging is ruimte voor ondertekening opgenomen. In de betalingsconditie kan een tekst worden opgenomen speciaal voor orderbevestigingen met incasso. De debiteur kan de orderbevestiging ondertekenen en retourneren. U heeft dan de getekende machtiging tot incasso van deze order ter beschikking. Als de module Digitaal dossier geregistreerd is kunt u de machtiging digitaal toevoegen aan de debiteur.
Leveringsconditie
Dit veld kan wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
De leveringsconditie wordt voorgesteld vanuit de gekozen
ordersoort. Als de leveringsconditie niet is ingevuld in
de ordersoort wordt de leveringsconditie van de debiteur
voorgesteld. Via een leveringsconditie bepaalt u de leveringsvoorwaarde
en eventuele vrachtkosten en teksten voor op een factuur.
U kunt een andere leveringsconditie kiezen. Leveringscondities
kunt u aanmaken in de tabel Leveringsconditie.
De voorgestelde leveringsconditie kunt u wijzigen in een
andere leveringsconditie. De onderstaande velden zullen
gevuld worden met de gegevens uit de nieuw gekozen leveringsconditie.
Kredietbeperking (% en bedrag)
Dit veld kan wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
Het bedrag kredietbeperking wordt bepaald op basis van het
percentage kredietbeperking dat ingevoerd is bij de betalingsconditie.
Het bedrag kredietbeperking wordt berekend over het totaal
orderbedrag exclusief BTW.
Betalingskorting (% en bedrag)
Dit veld kan wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
Het bedrag betalingskorting wordt bepaald op basis van het
percentage betalingskorting dat ingevoerd is bij de betalingsconditie.
Het bedrag betalingskorting wordt berekend over het totaal
orderbedrag exclusief BTW.
Betalingsplichtige
Dit veld kan niet meer gewijzigd worden
als er orderregels zijn ingevoerd.
Dit veld kan wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
Indien voor deze debiteur een betalingsplichtige is vastgelegd
in de tabel Debiteur dan zal deze worden voorgesteld. KING Finance zal hier automatisch de debiteurgegevens voorstellen.
U kunt de betalingsplichtige hier wijzigen. Dit is echter
alleen toegestaan als de betalingsplichtige dezelfde taal-
en BTW-code heeft als de debiteur.
Kostenplaats
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden.
Dit veld kan wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
Selecteer hier de kostenplaats waarop de order betrekking
heeft. Deze kostenplaats wordt automatisch in de orderregel
overgenomen en wordt in de orderregel dan niet meer getoond.
Laat dit veld leeg als u per orderregel een andere kostenplaats
wilt kunnen invoeren.
Kostendrager
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden.
Dit veld kan wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
Selecteer hier de kostendrager waarop de order betrekking
heeft. De kostendrager wordt automatisch in de orderregel
overgenomen en wordt in de orderregel dan niet meer getoond.
Laat dit veld leeg als u per orderregel een andere kostendrager
wilt kunnen invoeren.
Orderkosten
Dit veld is beschikbaar voor orders exclusief BTW, afhankelijk van de gebruikte ordersoort.
Dit veld kan wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
De orderkosten worden voorgesteld op basis van de geselecteerde
betalingsconditie. Orderkosten kunnen gekoppeld zijn
aan een bepaald orderbedrag (veld Orderkosten berekenen
tot maximum orderbedrag in de tabel Betalingsconditie).
Als het orderbedrag hoger is dan deze waarde worden er automatisch
GEEN orderkosten in rekening gebracht.
Bij een nieuwe order is het orderbedrag nog niet bekend.
Indien u zelf een bedrag voor de orderkosten ingeeft, wordt
er niet meer gekeken naar het totale orderbedrag exclusief
BTW, maar wordt het ingevoerde bedrag gebruikt.
Orderkosten-Incl.
Dit veld is beschikbaar voor orders inclusief BTW, afhankelijk van de gebruikte ordersoort
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de
instelling van het veld Inclusief BTW fact. in het dialoogvenster Orderkop opties
De orderkosten worden voorgesteld op basis van de geselecteerde
betalingsconditie. De orderkosten kunnen gekoppeld zijn
aan een bepaald orderbedrag (veld Orderkosten berekenen
tot maximum orderbedrag inclusief BTW, tabel Betalingsconditie).
Als het orderbedrag hoger is dan deze waarde worden er automatisch
GEEN orderkosten in rekening gebracht.
Bij een nieuwe order is het orderbedrag nog niet bekend.
Wanneer u zelf een bedrag voor de orderkosten ingeeft, wordt
er niet meer gekeken naar het totale orderbedrag en wordt
het ingevoerde bedrag gebruikt.
Vrachtkosten
Dit veld is beschikbaar voor orders exclusief BTW, afhankelijk van de gebruikte ordersoort.
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de
instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
Hier kunt u eventueel de vrachtkosten voor deze order wijzigen.
Indien de vrachtkosten hoger zijn dan een van te voren in
te stellen bedrag in de leveringsconditie (veld Vrachtkosten
berekenen tot maximaal orderbedrag, tabel Leveringsconditie),
dan wordt hier 0,00 voorgesteld. Wanneer u een nieuwe order
aanmaakt, is het totaal orderbedrag nog niet bekend. Wanneer
u zelf een bedrag voor de vrachtkosten invoert, wordt er
niet meer gekeken naar het totale orderbedrag en wordt het
ingevoerde bedrag gebruikt.
Vrachtkosten-Incl.
Dit veld is beschikbaar voor orders inclusief BTW, afhankelijk van de gebruikte ordersoort.
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de
instelling van het veld Inclusief BTW factuur in het dialoogvenster Orderkop opties.
Hier kunt u eventueel de vrachtkosten voor deze order wijzigen.
Indien de vrachtkosten hoger zijn dan een van te voren in
te stellen bedrag in de leveringsconditie (veld Vrachtkosten
berekenen tot maximaal orderbedrag, tabel Leveringsconditie),
dan wordt hier 0,00 voorgesteld. Wanneer u een nieuwe order
aanmaakt, is het totaal orderbedrag nog niet bekend. Wanneer
u zelf een bedrag voor de vrachtkosten invoert, wordt er
niet meer gekeken naar het totale orderbedrag en wordt het
ingevoerde bedrag gebruikt.
Blokkeer orderkop
Geef aan of de order geblokkeerd moet worden. Van een geblokkeerde
order kunt u geen factuur afdrukken.
U kunt deze optie gebruiken om het factureren van bepaalde orders uit te stellen. Als de orders gefactureerd kunnen worden dient u dit vinkje weer uit te schakelen.
Orderbevestiging verplicht
Dit veld kan wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
De ordersoort van deze order bepaalt of deze optie aan of uit staat. In
de ordersoort is het veld Orderbevestiging gebruiken aan-
of uitgevinkt, en deze instelling wordt hier voorgesteld.
U kunt deze optie wijzigen en per order aan of uit zetten.
- Als deze optie is aangevinkt is dan MOET er eerst
een orderbevestiging worden afgedrukt en MOET de order akkoord
verklaard worden alvorens de order gefactureerd kan worden.
Klik op [Afdrukken of e-mailen] om naar de orderbevestiging te gaan.
- Als deze optie uitgevinkt is, kan er een orderbevestiging
worden afgedrukt, maar er is dan geen verplichting om de
order akkoord te melden.
Opmerking
Ruimte voor een opmerking bij deze orderkop. U kunt in dit
veld een opmerking voor deze order noteren, zoals bijvoorbeeld:
"Nog ontbrekende artikelen zijn besteld bij importeur" of
"Debiteur kenmerk ABC012345".
Deze opmerking afdrukken op orderbevestiging/factuur
Ga in de orderbevestiging/factuur instellingen naar het
onderdeel "Teksten"
en vink de optie "Opmerking uit order" aan. Daar kunt u de positie
van de opmerking op de factuur instellen.
Debiteur opmerking
De opmerking van de debiteur van deze order wordt hier weergegeven,
zodat informatie over deze debiteur, die van belang kan zijn voor
het invoeren van orders voor de debiteur, direct toegankelijk is.
De opmerking kan worden ingevuld per debiteur in de tabel Debiteur.
Voorbeeld van gebruik
Zet bij de debiteur bijvoorbeeld "Factuur Afdrukken" en/of "Aanmaning E-mailen" in de opmerking. In de verkooporder en bij de openstaande post ziet u direct welke documenten op welke wijze naar de klant verstuurd worden.
Voorraad velden
Deze drie velden kunnen wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties
Deze velden kunnen alleen getoond worden als de module
Voorraad geregistreerd is op de iMUIS Server.
Magazijn - [Voorraad gerelateerd veld]
Order compleet leveren - [Voorraad gerelateerd
veld]
Dit veld is alleen zichtbaar als de
module Voorraad is geregistreerd op de iMUIS server.
Klik hier voor meer informatie
over KING Finance & de module Voorraad
Dit vinkje wordt overgenomen vanuit de debiteur van deze
order. Als dit vinkje aanstaat dan kunnen er alleen pickbonnen
worden aangemaakt als er voldoende voorraad is om de gehele
order te kunnen leveren.
Pickproces - [Voorraad gerelateerd veld]
Als in de ordersoort het
veld "Pickproces gebruiken" is aangevinkt, dan wordt deze
optie getoond
Dit veld is alleen zichtbaar als de module Voorraad is geregistreerd
voor iMUIS op de server.
G-rekening factuur
Deze drie velden kunnen wel of niet getoond
worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties
Als u voor de debiteur van deze order een G-rekening factuur wilt
afdrukken, dan dient u onderstaande velden te vullen met de juiste
percentages of bedragen. KING Finance zal automatisch de percentages
en bedragen voor de G-rekening onderaan op de factuur afdrukken,
alsmede uw G-bankrekeningnummer. Als u deze velden leeg laat zal
de standaard factuur afgedrukt worden.
Gebruik G-rekening activeren
Vink in de Basisinrichting de optie "Gebruik G-rekening" aan. Met deze optie activeert u de
"G-rekening" velden in de orderkop van het programma Verkooporder.
Vink deze optie uit als u geen gebruik van maakt van G-rekeningen.
De velden worden dan niet getoond in het programma Verkooporder.
Toets [Ctrl+G] om direct naar de G-rekening velden te gaan.
Percentage loonbestanddeel
Dit veld wordt automatisch ingevuld
als u in het veld "bedrag voor G-rekening" een bedrag invult
Vul hier het percentage loonbestanddeel van het orderbedrag
exclusief BTW (met andere woorden: hoeveel procent van het
totale orderbedrag arbeidsloon is).
Percentage voor G-rekening
Vul hier het percentage in dat wordt berekend over het loonbestanddeel
van het totale orderbedrag. Hieruit volgt het bedrag dat
op de G-rekening betaald moet worden.
Het percentage in
dit veld wordt voorgesteld vanuit de debiteur (veld
Percentage uit loonbestanddeel voor G-rekening). U kunt
dit percentage hier wijzigen. Dit percentage is vastgesteld
door de Belastingdienst en mag alleen gewijzigd worden als
het is aangepast door de Belastingdienst.
Bedrag voor G-rekening
Dit veld wordt automatisch ingevuld
als u in het veld "Percentage loonbestanddeel" een percentage
invult
Vul hier het bedrag in dat betaald moet worden op de G-rekening.
Als dit bedrag al eerder uitgerekend is kunt u het in dit
veld direct invullen.
 Orderinformatie en orderbijlages
- Als de KOR regeling actief is
De BTW velden worden niet getoond als de KOR actief is in de administratie.
Zie voor meer informatie: KOR-regeling 2020
- Order is inclusief/exclusief BTW
Hier wordt weergegeven of de order inclusief of exclusief
BTW is. Dat wordt bepaald door de ordersoort, die is ingegeven
in de orderkop.
- Orderregels
Het totaalbedrag van alle orderregels.
- Orderkosten
Het bedrag aan orderkosten van deze order
- Vrachtkosten
Het bedrag aan vrachtkosten voor deze order
- Kredietbeperking
Het bedrag aan kredietbeperking voor deze order
- Totaal excl BTW
Hier wordt het totaal getoond van alle goederen excl BTW, maar
inclusief de order en vrachtkosten.
NB Dit bedrag kan bij een inclusief BTW order afwijken
door afronding.
- Totaal BTW
Het totaal aan BTW voor deze order.
- Debiteur is niet BTW-plichtig
Als de debiteur de instelling [Niet BTW-plichtig]
heeft, dan wordt dat hier getoond. Over de gehele order wordt dan geen BTW gerekend.
- Totaal incl. BTW
Het totaal te betalen bedrag, inclusief de BTW, voor deze order
- [Dossier]
Voeg hier dossierstukken toe aan de huidige order.
Druk op de knop [Dossier] om het dialoogvenster Digitaal dossier te openen.
- Bestanden als eenmalige bijlage met een factuur meesturen
Klik hier voor uitleg over vaste bijlages bij iedere factuur
Let op: met verzamelfacturen kunnen geen orderbijlages worden meegestuurd
Upload hier documenten die u als bijlage met een factuur per e-mail wil meesturen.
1) Klik op
[Dossier] in de verkooporderkop
2) Klik op [Koppel een dossierstuk]
3) Kies [Soort = verkooporder bijlage]. Alleen dossierstukken met [Soort = verkooporder bijlage] worden meegestuurd met de factuur.
4) Klik op [Bestand kiezen] en voeg de bijlage toe aan de verkooporder.
5) Klik op [Uploaden] om het toevoegen van het bestand te voltooien.
- Tijdens en na verzenden
De bestanden die als bijlage met een factuur e-mail worden verstuurd behouden hun eigen bestandsnaam.
- [Extra velden]
Deze knop is beschikbaar als er "verkooporder vrije velden" zijn ingevuld in Basis financieel.
Deze knop komt beschikbaar als de orderkop is opgeslagen
Klik op de knop [Extra velden] om de "Verkooporder vrije velden" voor deze order in te vullen.
De invoer kan worden afgedrukt op de orderbevestiging en factuur documenten.
 Voorraad - Kredietlimiet - Afbeelding - Prijsopbouw
- Vooraad
De actuele voorraadgegevens van het artikel in de geselecteerde orderregel worden hier weergegeven.
- Kredietlimiet
Als er voor de debiteur een kredietlimiet is ingesteld, dan wordt de informatie daarover in dit hulpscherm weergegeven.
- Afbeelding
De afbeelding van het artikel in de geselecteerde orderregel wordt hier getoond.
- Prijsopbouw
Met deze knop wordt de opbouw van de prijs van het huidige artikel getoond.
KING Finance controleert de prijzen en kortingen van het artikel en
toont vervolgens hoe de prijs in de orderregel tot stand gekomen is.
 Legenda
Legenda: Orderregels
Legenda: Kleuren
van de orderregels |
Kleur |
Kleurnaam |
Omschrijving |
|
Wit |
Om
de leesbaarheid op het scherm te bevorderen
worden regels afwisselend met twee kleuren getoond.
Deze kleuren hebben in het programma Verkooporders
invoeren verder geen speciale betekenis. NB Deze twee kleuren kunnen ingesteld worden
in het kleurenschema. |
|
Lichtgeel |
|
Geel |
- Het veld Prijs wordt geel als de prijs
handmatig wordt gewijzigd.
- De kortingvelden worden geel als de
korting handmatig wordt gewijzigd.
- Orders op basis van bestaande facturen
kunnen gele prijs- en kortingsvelden tonen,
ook als de velden in de originele order
niet handmatig gewijzigd waren.
|
|
Lichtblauw |
- Regels met blauw gekleurde velden behoren
tot een samengesteld artikel. De kleur wordt
alleen getoond als een regel van een samengesteld
artikel geselecteerd is. Dat gebeurt alleen
als het veld Samenstellingregel gevuld is.
|
|
Lichtgroen |
- De orderregel is afgedrukt op een orderbevestiging
|
|
Oranje |
- De order wordt op dit moment (door een
andere medewerker) gefactureerd en is niet
toegankelijk
|
|
Rood |
- De orderregel is geblokkeerd en kan
niet gefactureerd worden. Toets [Ctrl+B]
om een orderregel te (de) blokkeren.
|
|
Grijs |
- De order(regel) is gefactureerd en kan
niet meer gewijzigd worden
- Het veld is ter informatie en kan niet
gewijzigd worden
- Bij samengestelde artikelen: de moederregel
is opgeslagen en kan niet meer gewijzigd
worden.
|
 Orderregel invoeren
Orderregel Knoppenbalk
- Verwijderen
Druk op de knop [Verwijderen] om de geselecteerde orderregel te verwijderen uit de order. Er wordt een melding getoond voordat de regel definitief verwijderd wordt.
- Opslaan
Druk op de knop [Opslaan] om de huidige orderregel op te slaan. KING Finance vult de orderregel automatisch aan voor zover mogelijk en zal een melding tonen als er gegevens ontbreken.
- Ongedaan
Druk op de knop [Ongedaan] om de invoer in de huidige orderregel te schonen. Gebruik deze optie als u de huidige regel niet wilt afmaken.
- Maximaliseren [F11]
Druk op [F11] om de orderkop te verbergen en meer orderregels op
het scherm te kunnen tonen.
Druk nogmaals op [F11] om de orderkop weer te tonen.
- Prijsafspraken
Druk op de knop [Prijsafspraken] om de prijsafspraken van de debiteur van de verkooporder te tonen. Indien er nog geen prijsafspraken aanwezig zijn kunt u deze direct aanmaken.
- Voorkeursafspraken
Druk op de knop [Voorkeursafspraken] om het scherm voor versnelde orderinvoer te tonen. in dat scherm worden de artikelen getoond die als voorkeur bij de debiteur zijn vastgelegd. U hoeft alleen de aantallen in te vullen bij de artikelen die de debiteur met deze order bij u afneemt. Vervolgens worden automatisch de verkooporderregels aangemaakt.
- Status
Deze knop wordt alleen getoond als "Orderbevestiging verplicht" aan staat in de orderkop en er een orderbevestiging is afgedrukt
Klik op de knop [Status] om
de orderregels, die zijn afgedrukt op een orderbevestiging, weer de beginstatus "order" te geven.
- Kolom tonen
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
Klik met uw rechtermuisknop op een orderregel om het snelmenu te
tonen. Kies in het snelmenu "Kolommen tonen". In het dialoogvenster
"Kolommen tonen" kunt u zelf bepalen welke kolommen van de orderregel
zichtbaar zijn in KING Finance.
- Sluiten
Druk op de knop [Sluiten] om de orderregels te sluiten en terug te keren naar het invoeren van de orderkop.
Werken met de orderregel
- Voorraad
Uitbreidingen van KING Finance als u werkt met de module Voorraad
- Orderregel blokkeren
Toets [Ctrl+B] om de geselecteerde orderregel te blokkeren. Een
geblokkeerde orderregel kan niet gefactureerd worden. U kunt
deze optie gebruiken om deelleveringen te factureren. Als de
geblokkeerde orderregel weer vrijgegeven mag worden, dan
selecteert u de regel en toetst u nogmaals [Ctrl+B].
- Orderregel wijzigen
Toets [Enter] of dubbelklik op een orderregel om een eerder ingevoerde orderregel te kunnen wijzigen.
Met [Alt+I] en [Alt+E] kunt u daarna naar de interne en
externe opmerking van de regel gaan.
Orderregel velden
Alles openen Alles sluiten
Velden Orderregel
Aantal
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
Vul hier het aantal te leveren artikelen in.
Afdrukken op de factuur
Het aantal kan op de verzendbon, factuur, orderbevestiging en proformafactuur
afgedrukt worden. In de factuur/orderbevestiging instellingen kunt u onder meer
bepalen op welke positie in de regel het aantal afgedrukt
wordt.
Decimalen voor aantallen
In de stamtabel Artikel kunt u per artikel aangeven of het aantal van dit artikel alleen
in hele getallen of met 1 of 2 decimalen achter de komma
mag worden ingevoerd.
Creditnota's invoeren
Als u daartoe gebruikersrechten heeft kunt u ook negatieve aantallen,
t.b.v. creditnota's in dit veld invoeren.
Artikel
Vul het artikelnummer in van het artikel dat u gaat verkopen,
of toets [F4] voor een overzicht van artikelen.
Als een artikel niet ingevoerd kan worden
Een artikel kan algemeen of specifiek voor de module
Verkoop geblokkeerd worden. In beide gevallen zal het artikel niet getoond
worden in het keuzevenster.
Bedrag
Dit veld is ter indicatie. U kunt de
waarde in dit veld niet wijzigen.
Het bedrag wordt bepaald door de formule aantal x
prijs - korting. Wijzig aantal, prijs of korting
indien u het bedrag van een orderregel wilt wijzigen.
NB Bij een order inclusief BTW kan de waarde in
dit veld (het teruggerekende bedrag exclusief BTW) afgerond
worden.
Bedrag incl.
Dit veld is ter indicatie. U kunt de
waarde in dit veld niet wijzigen.
In deze kolom wordt het bedrag inclusief BTW getoond. Het
bedrag wordt bepaald door de formule aantal x prijs
- korting. Wijzig aantal, prijs of korting indien
u het bedrag van een orderregel wilt wijzigen.
Blokkeren
De waarde in deze kolom geeft aan of de huidige regel geblokkeerd
is. Een geblokkeerde regel kan niet worden gefactureerd.
BTW soort
Dit veld wordt overgenomen uit het artikel. U kunt direct
zien of de regel betrekking heeft op bijvoorbeeld BTW hoog,
BTW verlegd of BTW laag.
Bij orders waarvan de BTW
betaald moet worden door de debiteur staat in dit veld
"Verlegd". U heeft daarvoor bij het aanmaken van de
order [F6] getoetst of op de knop [BTW verlegd] gedrukt.
Meer informatie bij BTW-plichtig laag debiteuren
Als de debiteur BTW-plichtig laag is, dan wordt in dit veld
de BTW-soort "Laag" ingevuld, ongeacht de instelling
van het artikel. Als de orderregel later wordt doorgeboekt
naar de financiële administratie tijdens het factureren, dan wordt
in de journaalpost de BTW-code voor "verkoop laag" uit de
tabel Basisgegevens Artikelen - tabblad Verkoop ingevuld.
Meer informatie bij niet BTW plichtige debiteuren
Als de debiteur NIET BTW-plichtig is, dan wordt in dit veld
de BTW-soort "Geen" ingevuld, ongeacht de instelling
van het artikel. Als de orderregel later wordt doorgeboekt
naar de financiële administratie tijdens het factureren, dan wordt
in de journaalpost de BTW-code voor "verkoop geen" uit de
tabel Basisgegevens Artikelen - tabblad Verkoop ingevuld.
Meer informatie bij buitenlandse debiteuren
Als de debiteur BTW-plichtig "Binnen EU" of BTW-plichtig "Buiten EU" is, dan wordt er geen BTW in rekening gebracht. Het totaal aan geleverde goederen of diensten dient echter wel bekend te zijn. Als de orderregel later wordt doorgeboekt
naar de financiële administratie tijdens het factureren, dan wordt
in de journaalpost de BTW-code voor "verkoop binnen EU" of "verkoop buiten EU" uit de
tabel Basisgegevens Artikelen - tabblad Verkoop ingevuld.
Voor aanvullende informatie zie de instelling bij de tabel Debiteur -
veld BTW-plichtig.
Datum
De invoerdatum van de orderregel. KING Finance zal de huidige
datum voorstellen, maar u kunt deze datum wijzigen.
Eenheid
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De verkoopeenheid wordt overgenomen uit het artikel, bijvoorbeeld
"Per stuk" of "Pallet". De verkoopeenheid kan alleen worden
gewijzigd als u hiertoe gebruikersrechten heeft. De verkoopeenheid
wordt ook op de factuur afgedrukt.
Inhoud
Dit veld is ter indicatie. U kunt de
waarde in dit veld niet wijzigen.
Dit veld wordt overgenomen uit het artikel en toont de verkoopinhoud
van het artikel.
Voorbeeld
Om de prijs per stuk te kunnen berekenen van artikelen
die per verkoopeenheid (doos, krat etc.) verkocht worden
wordt de verkoopinhoud gebruikt. Als u flessen wijn per
doos van 12 stuks verkoopt, dan is de verkoopinhoud "12".
Korting
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
Als u korting geeft op deze regel, dan kunt u hier een kortingspercentage
ingeven voor deze orderregel. Het bedrag van de regel zal
direct aangepast worden.
Korting over korting
Deze kolom is alleen beschikbaar als
de optie "Korting over korting gebruiken" in de tabel Basis
Artikelen is aangevinkt
Als u over het kortingspercentage nog eens korting wilt
geven dan kunt u het percentage korting over korting hier
invullen.
Voorbeeld
Korting over korting: 100 - 10% = 90 - 10% = 81
Kostendrager
Dit veld is niet zichtbaar als er in
de orderkop een kostendrager is ingevuld
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De kostendrager van de orderregel kan alleen aangepast worden
als er geen kostendrager is ingevuld in de orderkop.
Als er wel een kostendrager is ingevuld in de orderkop dan
wordt de kostendrager in de regel automatisch overgenomen
vanuit de orderkop. Als u de kostendrager in de orderkop
wijzigt, dan wordt in alle onderliggende orderregels de
kostendrager vervangen.
Kostenplaats
Dit veld is niet zichtbaar als er in
de orderkop een kostenplaats is ingevuld
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De kostenplaats van de orderregel kan alleen aangepast worden
als er geen kostenplaats is ingevuld in de orderkop.
Als er wel een kostenplaats is ingevuld in de orderkop dan
wordt de kostenplaats in de regel automatisch overgenomen
vanuit de orderkop. Als u de kostenplaats in de orderkop
wijzigt, dan wordt in alle onderliggende orderregels de
kostenplaats vervangen.
Leverdatum
De leverdatum wordt automatisch voorgesteld. KING Finance
vult de huidige systeemdatum in. U kunt de leverdatum wijzigen.
De leverdatum kan afgedrukt worden op orderbevestiging en
factuur.
Bij gebruik van "ompaktijd" in iMUIS op de
server
Bij de huidige (systeem)datum wordt de ompaktijd per artikel
opgeteld. De resulterende datum wordt hier voorgesteld als
leverdatum. De ompaktijd per artikel kunt u invoeren in
iMUIS op de server - programma Tabellen - tabel Artikel
- tabblad Verkoop.
De leverdatum van de orderkop kan veranderen
Als er in de orderregels verschillende leverdata staan,
dan wordt in dit veld automatisch de meest in de toekomst
liggende leverdatum ingevuld.
Magazijn
Dit veld is alleen zichtbaar als de
module Voorraad is geregistreerd op de iMUIS server.
Vul hier het magazijnnummer in waar de artikelen uit deze
orderregel opgeslagen zijn. Dit is een verplicht veld indien
het artikel een voorraadhoudend artikel is.
Omschrijving
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De omschrijving wordt overgenomen vanuit het artikel. De omschrijving
kunt u aanpassen in de orderregel. De omschrijving in dit veld wordt afgedrukt op de Orderbevestiging en (proforma) factuur.
Vertaling
Voor buitenlandse debiteuren kunt u een vertaling van de omschrijving gebruiken.
De vertaling van de omschrijving wordt hier voorgesteld als er voor de taal van de order een vertaling is vastgelegd.
NB De originele omschrijving van het artikel wordt ter informatie altijd in de voet van het scherm weergegeven.
Prijs
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De prijs wordt voorgesteld vanuit het artikel.
NB Bij een order inclusief BTW kan de waarde in
dit veld (de teruggerekende prijs exclusief BTW) afgerond
worden.
Prijs incl.
De prijs inclusief BTW wordt voorgesteld vanuit het artikel.
Regel
Per order krijgt elke orderregel in het programma Verkooporder
een regelnummer, dat ofwel door u zelf ingevoerd kan worden
of automatisch door KING Finance toegekend zal worden. Het
niet tonen van dit veld op het scherm zal hier geen invloed
op hebben. Als u de regel nummering door KING Finance laat
verwerken, loopt de nummering met 5 op. In plaats van regel
1,2,3 etc. telt KING Finance 5,10,15 etc. Dit is gedaan
om de gebruiker de mogelijkheid te geven in een later stadium
regels tussen te voegen.
Verkoper
De verkoper wordt voorgesteld vanuit de orderkop. Deze is
op regel nivo niet aan te passen. Indien u een afwijkende
verkoper wilt kunnen invoeren per orderregel, dan dient
in de orderkop de verkoper leeg te zijn. U kunt in dit veld
alleen medewerkers/verkopers selecteren, waarvan in de tabel
Medewerker / Verkoper een vinkje is gezet voor het veld
"Is verkoper".
 Orderregel velden in voet van het scherm
- Artikelmelding
De artikelmelding van het artikel wordt hier getoond.
- Omschrijving
Hier wordt ter informatie de originele omschrijving van het artikel weergegeven. Het is de omschrijving, zoals deze in de tabel Artikel is ingevoerd. Dit veld kan hier niet gewijzigd worden.
NB Het veld Omschrijving van de verkooporderregel
kan wel gewijzigd worden.
- Interne opmerking
Toets [Enter] of dubbelklik op de bijbehorende orderregel om de interne opmerking te kunnen wijzigen
De Interne opmerking wordt overgenomen uit het artikel, veld
Interne opmerking. U kunt de interne opmerking hier aanpassen. De interne opmerkingen zijn bedoeld voor de verkopers
die met het programma Verkooporder werken.
- Externe opmerking
Toets [Enter] of dubbelklik op de bijbehorende orderregel om de externe opmerking te kunnen wijzigen
De externe opmerking wordt overgenomen uit het artikel, veld
Externe opmerking. U kunt de externe opmerking hier aanpassen. De externe opmerkingen zijn bedoeld voor de klant,
en wordt op de factuur direct onder de omschrijving afgedrukt.
- Alternatieven
Dit onderdeel wordt getoond als er bij artikelen alternatieve artikelen zijn vastgelegd
Alternatieve artikelen bieden de mogelijkheid om een order direct aan te passen als bestelde artikelen niet op voorraad of niet meer verkrijgbaar zijn.
In het scherm Alternatief artikel kunt u de alternatieve artikelen raadplegen en eventueel toevoegen aan de verkooporder.
Alternatieve artikelen zijn ingedeeld in de volgende soorten, die u apart kunt oproepen:
- Cross selling
Toon alternatieve artikelen die vastgelegd zijn als Cross Selling. Dit zijn meestal aanvullende artikelen, zoals een service contract of extra garantie. Van Cross selling artikelen kunt u er meerdere of alle toevoegen aan de order.
- Up selling
Toon alternatieve artikelen die vastgelegd zijn als Up Selling. Dit zijn meestal gelijkwaardige, maar duurdere alternatieven. Een Up selling artikel kan het artikel uit de order vervangen.
- Down selling
Toon alternatieve artikelen die vastgelegd zijn als Down Selling. Dit zijn meestal gelijkwaardige, maar goedkopere alternatieven. Een Down selling artikel kan het artikel uit de order vervangen.
- Vervangend
Toon alternatieve artikelen die vastgelegd zijn als Vervangend. Dit zijn meestal gelijkwaardige alternatieven. Een Vervangend artikel kan het artikel uit de order vervangen.
 Foutmeldingen
Er wordt een aantal "0" opgegeven voor artikel [artikelnummer].
-
OORZAAK
Deze melding wordt getoond als u een orderregel opslaat
waarin het aantal 0 (nul) is.
-
OPLOSSING
Foutieve invoer corrigeren
Als u vergeten bent om iets in te vullen, of in plaats van 10
vulde u per ongeluk 0 in, dan vult u het gewenste aantal in
en slaat u de regel nogmaals op.
Voor extra opmerkingen
op de order kunnen tekstregelartikelen worden gebruikt
Menu - Tabellen Verkoop - Artikel - veld "Is tekstregel"
Om een regel met begeleidende tekst op de factuur te plaatsen,
kunt u één of meer "tekst" artikelen aanmaken. In de tabel Artikel
staat de optie "Is
tekstregel", die u aan kunt vinken als u een nieuw artikel
aanmaakt. Van een tekstartikel wordt (tekst uit) de omschrijving en direct daaronder de externe opmerking afgedrukt.
Vaak wordt bij een artikel dat een uitgebreide beschrijving
behoeft een "eigen" tekstartikel aangemaakt.
|